2024年4月18日,集团公司召开对国资公司原经理许毅的内部经济责任审计进点会。集团公司总经理助理赖华明、国资公司及合规管理部全体人员参会。
国资公司经理邓平炜主持会议并作表态发言,他介绍了本次审计工作的基本情况,并提出要求:一是全体人员要全力配合本次审计工作;二是认真做好统筹协调、沟通联络等各项工作;三是审计中发现的问题,及时采取强有力措施,逐项落实整改到位,不断提高经营及管理水平。
合规管理部经理许卫宣读了审计通知,并要求国资公司要提供各项完善的审计资料,确保本次审计工作保质保量完成。
集团公司总经理助理赖华明作总结发言,他指出,此次内部审计是为了对国资公司的工作进行监督,堵塞管理漏洞,降低生产成本,提高经济效益。为做好本次审计工作,他指出,一是要提高政治站位,深刻认识经济责任审计意义,国资公司作为资产管理的公司,确保国有资产保值增值。二是要对所有离任的人员做到应审尽审、凡审必严,实现审计监督全覆盖。三是要认识到位,配合到位,执行到位,整改到位,建立长效整改机制,立行整改。